問(wèn)題已解決

老師,附加稅的申報(bào)是以增值稅為計(jì)稅依據(jù),有消費(fèi)稅就要加,沒(méi)有就不用對(duì)嗎?

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/10 12:41
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
附加稅的申報(bào)是以增值稅為計(jì)稅依據(jù)。增值稅有貨物及勞務(wù)稅和消費(fèi)稅兩部分,附加稅是后者,也就是消費(fèi)稅,是消費(fèi)者在進(jìn)行消費(fèi)時(shí),按照一定的比例來(lái)繳納稅費(fèi),其目的是改善我國(guó)財(cái)政狀況,以及保護(hù)消費(fèi)者的權(quán)益。因此,在增值稅的納稅申報(bào)中,如果企業(yè)有消費(fèi)稅就要申報(bào),沒(méi)有消費(fèi)稅就不用申報(bào)。 除此之外,個(gè)體工商戶(hù)在申報(bào)增值稅的過(guò)程中,要注意避免營(yíng)業(yè)稅的漏稅,同時(shí)需要加強(qiáng)企業(yè)的資金預(yù)算及合理使用,以期及時(shí)完成各項(xiàng)稅收繳納義務(wù),且不因少繳稅而在未來(lái)給企業(yè)帶來(lái)額外的代價(jià)。
2023 01/10 12:53
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