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上月留底200做了分錄 借 應交稅費 未交增值稅200貸應交稅費 轉出多交200。這個月銷項1000進項300。應交增值稅500 應該怎么做分錄

84785020| 提問時間:2023 01/11 16:20
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
這個分錄應該如下: 一、實現本期分錄: 1. 借:銷項稅額1000 2. 貸:應交增值稅500 3. 借:進項稅額300 4. 貸:應付稅額300 二、未交稅費實現抵沖: 1. 借:應付稅額200 2. 貸:未交增值稅200 拓展知識: 分錄是企業(yè)根據不同科目余額變動的方向把收支變動通過借貸進行記賬的過程,是實現財務報表的基礎記賬和證明科目余額變動情況的必要環(huán)節(jié)。分錄-是財務實施記賬的基礎,也是財務報表的基礎,財務報表上的會計科目和金額都是由分錄確定的,正確的分錄對精確的記賬和進行財務報表的編制有著重要的意義。
2023 01/11 16:28
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