問(wèn)題已解決

增值稅申報(bào)后,進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減了,導(dǎo)致增值稅減免了一部分,請(qǐng)問(wèn)減免的這部分增值稅賬務(wù)怎么處理呢?

84784950| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/12 10:38
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好借 未交增值稅,貸其他收益??
2023 01/12 10:40
84784950
2023 01/12 10:41
這個(gè)其他收益不用再交增值稅了吧?應(yīng)該要交企業(yè)所得稅?
84784950
2023 01/12 10:45
沒(méi)有其他收益這個(gè)科目,還能放到其他科目嗎?
玲老師
2023 01/12 10:49
你好 也可以用營(yíng)業(yè)外收入? ?交所得稅?
84784950
2023 01/12 11:02
小微企業(yè)減半征收的附加稅,要怎么賬務(wù)處理呢
84784950
2023 01/12 11:06
減免的附加稅稅額需要在賬務(wù)上體現(xiàn)嗎
玲老師
2023 01/12 11:13
?同學(xué)你好: 和第一個(gè)提問(wèn)不相關(guān)的問(wèn)題請(qǐng)重新提問(wèn),學(xué)堂規(guī)定是一事一問(wèn)。謝謝您的配合。
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