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紅沖發(fā)票比正常開(kāi)票還多,金額和稅額還多,我要怎么申報(bào)增值稅?

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/12 21:47
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職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
申報(bào)增值稅的具體操作步驟如下: 一、在平臺(tái)上進(jìn)行申報(bào)。 1.打開(kāi)增值稅網(wǎng)上申報(bào)平臺(tái),準(zhǔn)備填寫增值稅申報(bào)表; 2.進(jìn)入稅務(wù)機(jī)關(guān)的網(wǎng)上稅務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)大廳,根據(jù)提示填寫和提交增值稅申報(bào)表; 3.登陸增值稅申報(bào)平臺(tái),確認(rèn)上報(bào)后申報(bào)表中的稅款及附加稅金額; 4.點(diǎn)擊“支付”按鈕,進(jìn)入網(wǎng)上支付頁(yè)面,按照要求完成稅款和附加稅的支付; 5.登陸最新的增值稅申報(bào)平臺(tái),核對(duì)支付狀態(tài),確認(rèn)完成增值稅申報(bào); 二、使用第三方機(jī)構(gòu)申報(bào) 1.找到第三方稅務(wù)機(jī)構(gòu),提交增值稅申報(bào)表; 2.第三方稅務(wù)機(jī)構(gòu)按照法定流程代理辦理增值稅申報(bào)業(yè)務(wù),例如:提交稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,抵扣應(yīng)納稅額或者撥付稅款; 3.第三方稅務(wù)機(jī)構(gòu)根據(jù)審核結(jié)果,及時(shí)向申報(bào)企業(yè)報(bào)告處理結(jié)果,確認(rèn)完成增值稅申報(bào)。 如果有紅沖發(fā)票,應(yīng)當(dāng)將紅沖發(fā)票的金額和稅額從應(yīng)納稅額中減去,以免發(fā)生重復(fù)申報(bào)的情況。第三方稅務(wù)機(jī)構(gòu)在代理申報(bào)時(shí)也要相應(yīng)改動(dòng)發(fā)票申報(bào)信息,根據(jù)實(shí)際情況減少應(yīng)納稅額或者撥付稅款。
2023 01/12 21:57
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