問(wèn)題已解決

我們這個(gè)月有紅沖去年免稅發(fā)票,導(dǎo)致不含稅金額和增值稅稅額不一致, 然后增值稅申報(bào)表里的增值稅稅額是和紅沖免稅發(fā)票后的金額一致,變少了, 賬上和開(kāi)票查詢統(tǒng)計(jì)增值稅一致,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表怎么更改增值稅稅額 ?

84784954| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/12 10:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們單位需要繳納增值稅嗎?
2023 07/12 10:17
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