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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們公司1-10月是小規(guī)模,10月開了專票有要交的增值稅附加稅本來在1月份季度申報,但是11月變成一般納稅人了有進(jìn)項沒有銷項,我入完11月進(jìn)項后,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的余額自動變成了?10月銷項增值稅的數(shù)了,這怎么處理呀
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速問速答根據(jù)您提出的問題,您應(yīng)該已經(jīng)通過申報10月份增值稅附加稅,11月份變成一般納稅人后,入完進(jìn)項后,應(yīng)交增值稅的余額自動變成了10月銷項增值稅的數(shù)。針對這種情況,您應(yīng)該繼續(xù)進(jìn)行10月份增值稅報表的申報,確保10月份專票稅收統(tǒng)計和管理的準(zhǔn)確性。此時,您可以再次申報10月增值稅附加稅,但應(yīng)當(dāng)明確10月份的銷項增值稅清單及其他相應(yīng)的憑證材料。
此外,您應(yīng)該特別注意,增值稅附加稅按月申報,申報完成后,仍然要按月對收入和支出進(jìn)行確認(rèn),以保證計算準(zhǔn)確。有關(guān)增值稅報表的申報,您可以參考當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門提供的相關(guān)規(guī)定,或者可以咨詢專業(yè)機(jī)構(gòu)。
總而言之,關(guān)于11月份變成一般納稅人后,小規(guī)模納稅人關(guān)于進(jìn)項增值稅的申報,您必須做好月度申報工作,才能確保相關(guān)稅款的準(zhǔn)確收繳和統(tǒng)計,保證納稅義務(wù)的履行。
2023 01/14 21:24
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