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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們有工程類(lèi)發(fā)票今年2月已入賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對(duì)方發(fā)票開(kāi)多了,對(duì)方不方便做紅沖處理,我們這邊該如何做賬。
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如果對(duì)方不方便紅沖處理,那么你們可以在報(bào)表上進(jìn)行做賬。你可以將多發(fā)的發(fā)票金額和科目核對(duì)后,在本月結(jié)轉(zhuǎn)科目中記錄。同時(shí),將此筆少發(fā)的發(fā)票金額以貸方的形式登記于對(duì)方科目,以便未來(lái)對(duì)賬時(shí)能夠發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)。
2023 01/16 14:42
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