問(wèn)題已解決

老師,我在報(bào)4月份增值稅申報(bào)表報(bào)錯(cuò)了,然后作廢重新報(bào)了,但是在查看與打印中查看增值稅申報(bào)表中有附件稅費(fèi)這一欄次,可是在查看pdf格式打印時(shí)沒(méi)有附加稅,也沒(méi)有單獨(dú)的增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料(五)(附加稅費(fèi)情況表),這個(gè)應(yīng)該如何更新并打印呢?

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/24 20:20
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李老師2
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
在報(bào)錯(cuò)重報(bào)增值稅時(shí),如果在查看和打印中查看增值稅申報(bào)表,沒(méi)有附加稅情況表,需要重新申報(bào),可以登陸國(guó)家稅務(wù)總局官網(wǎng),進(jìn)入“國(guó)稅通”,在“增值稅申報(bào)表及其附列資料打印查詢(xún)”中查詢(xún),填寫(xiě)發(fā)票代碼號(hào)碼,進(jìn)行繳稅申報(bào)更新并打印,重新制開(kāi)稅收發(fā)票。此外,為了更好地完成增值稅申報(bào),可以使用國(guó)稅通客戶(hù)端,通過(guò)此客戶(hù)端可查看增值稅申報(bào)具體數(shù)據(jù)和流程,以及具體附加稅情況表,讓您更易于理解申報(bào)流程,更方便地完成增值稅申報(bào)。
2023 01/24 20:24
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