問題已解決

請(qǐng)問老師,12月底做的費(fèi)用計(jì)提,在1月支付,賬務(wù)要怎么處理呀(由于發(fā)票尾差,費(fèi)用少計(jì)提0.01,稅額多計(jì)提0.01)

84784984| 提問時(shí)間:2023 01/28 09:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)0.01
2023 01/28 09:53
84784984
2023 01/28 10:08
還用沖銷12月計(jì)提的那一筆嗎
84784984
2023 01/28 10:09
計(jì)提的時(shí)候,借費(fèi)用,預(yù)估進(jìn)項(xiàng)稅,貸其他應(yīng)付款
郭老師
2023 01/28 10:13
這個(gè)只調(diào)整多做的就可以的,不是全部的需要調(diào)整
84784984
2023 01/28 10:24
老師多問一句,這算是會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整嗎
郭老師
2023 01/28 10:26
對(duì)的,是的,是這么理解的。
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