企業(yè)為一般納稅人,適用的增值稅稅率為17%。20×8年9月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(假設(shè)除增值稅以外的其他稅費(fèi)不考慮)(1)3日銷(xiāo)售庫(kù)存商品一批,售價(jià)50000元,全部款項(xiàng)已收到并存入銀行,該批商品成本為36000元(2)11日出售原材料一批,售價(jià)為4000元,款項(xiàng)的未收回,成本為3000元(3)15日出售舊設(shè)備一臺(tái),其賬面余額為60000元,已計(jì)提折舊12000元,未發(fā)生減值,取得出售價(jià)款90000元,款項(xiàng)己收到存入銀行;(4)17日取得出租固定資產(chǎn)收入6000元,該項(xiàng)固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提的折舊為2000元,租金己存入銀行;(5)24日收到現(xiàn)金捐贈(zèng)70000元。
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答1、3日銷(xiāo)售庫(kù)存商品一批,售價(jià)為50000元,全部款項(xiàng)已收取存入銀行,成本36000元,根據(jù)《增值稅專(zhuān)用發(fā)票管理辦法》,該批商品應(yīng)繳納增值稅應(yīng)稅銷(xiāo)售額14000元,增值稅稅率為17%,繳納增值稅2380元。
2、11日出售原材料一批,售價(jià)4000元,款項(xiàng)未收回,成本3000元,根據(jù)《增值稅專(zhuān)用發(fā)票管理辦法》,該批原材料的應(yīng)納稅銷(xiāo)售額為1000元,增值稅稅率為17%,應(yīng)繳納增值稅170元,但由于款項(xiàng)未收回,所以暫不交稅。
3、15日出售舊設(shè)備一臺(tái),其賬面余額為60000元,已計(jì)提折舊12000元,未發(fā)生減值,取得出售價(jià)款90000元,款項(xiàng)已收到存入銀行,根據(jù)《增值稅專(zhuān)用發(fā)票管理辦法》,該設(shè)備的應(yīng)納稅銷(xiāo)售額為78000元,增值稅稅率為17%,應(yīng)繳納增值稅13160元。
4、17日取得出租固定資產(chǎn)收入6000元,該項(xiàng)固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提的折舊為2000元,租金已存入銀行。根據(jù)《增值稅專(zhuān)用發(fā)票管理辦法》,收到租金的納稅人應(yīng)繳納稅款應(yīng)稅銷(xiāo)售額4000元,增值稅稅率為17%,應(yīng)繳納增值稅680元。
5、24日收到現(xiàn)金捐贈(zèng)70000元,根據(jù)《增值稅法》,捐贈(zèng)不屬于增值稅范圍,因此不需要繳納增值稅。
總結(jié):本案例共涉及5項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),根據(jù)《增值稅專(zhuān)用發(fā)票管理辦法》,應(yīng)繳納增值稅21530元,其中:3日銷(xiāo)售庫(kù)存商品應(yīng)繳稅2380元,11日出售原材料暫不交稅,15日出售舊設(shè)備應(yīng)繳稅13160元,17日取得出租固定資產(chǎn)應(yīng)繳稅680元, 24日收到現(xiàn)金捐贈(zèng)不需要繳納增值稅。
拓展知識(shí):從2017年開(kāi)始,我國(guó)從三類(lèi)稅率(17%,11%,6%)調(diào)整為兩類(lèi)稅率(6%,16%),而增值稅適用稅率調(diào)節(jié)為17%,因此,企業(yè)應(yīng)根據(jù)不同的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),繳納增值稅時(shí)應(yīng)按照國(guó)家規(guī)定的最新稅率調(diào)整進(jìn)行繳納。
2023 01/28 21:02
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