問(wèn)題已解決

老師,我們是農(nóng)業(yè)合作社,雖然增值稅和企業(yè)所得稅是免的,但是累計(jì)到今年三季度,虧損一百多萬(wàn),主要是去年支付土地租金,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,今年也付了土地租賃,就開(kāi)了六七十萬(wàn)的發(fā)票,所以虧損呢,成本太大了,我該怎么處理呢?

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/31 14:02
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李老師2
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
首先,您應(yīng)該根據(jù)稅法規(guī)定向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)上一年度未抵扣的土地租金。然后,根據(jù)稅法規(guī)定,您可以將本年度已經(jīng)抵扣的土地租金中稅額的一部分作為抵扣上一年度的未抵扣稅款。此外,您可以?xún)斶€上一年度交稅不足的部分,并繼續(xù)抵扣本年度的土地租金稅款,以減輕本年度的稅收負(fù)擔(dān)。最后,您可以利用本年度的稅收優(yōu)惠政策,如投資貸款抵扣、企業(yè)所得稅抵扣等,有效減少本年度納稅負(fù)擔(dān)。
2023 01/31 14:11
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