當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,2月份交的增值稅,3月份退回來了,申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫,另外本年累計(jì)在2月份已顯示繳納,3月份還需要更改嗎
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/008/02/86/21_avatar_middle.jpg?t=1679474745)
2月份交的增值稅,3月份退回的情況下,申報(bào)表應(yīng)當(dāng)將2月份的增值稅繳納金額填寫為0,并在相應(yīng)負(fù)數(shù)字段中填寫3月份應(yīng)退還的金額,本年累計(jì)在2月份已顯示繳納的情況下,3月份不需要進(jìn)行更改。另外需要注意的是,申報(bào)表內(nèi)容的準(zhǔn)確性及真實(shí)性,需個(gè)人或企業(yè)自行保證,因填寫信息不真實(shí)而造成的責(zé)任由個(gè)人或企業(yè)自負(fù)。
2023 02/06 08:50
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)