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請問我3月份發(fā)現(xiàn)有等往來13000元其實付過了,但之前沒有做還一直掛著,因為跨年了,要怎么做分錄:借:以前年度損益調整13000貸:其他應付款xx13000,借:利潤分配-未分配利潤13000貸:以前年度損益調整13000這樣對嗎

84785006| 提問時間:2023 02/06 15:31
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
對于3月份發(fā)現(xiàn)有等往來13000元其實付過了,要進行分錄,需要"借:以前年度損益調整13000,貸:其他應付款13000,借:利潤分配-未分配利潤13000,貸:以前年度損益調整13000”。這是一種年結會計處理方式,即當前期間因欠收、支付或者其他原因不能正常分錄的會計條目,需要在本期間進行調整,以調整本期和后續(xù)期間會計處理方式,使得會計核算合理,會計賬目真實可靠。 舉個例子,假設上一年度發(fā)生一筆咨詢收入,金額為10000元,由于原因,本期收入并沒有正確分錄,那么就需要在本期進行調整,借:以前年度損益調整10000,貸:其他應收款10000,借:利潤分配-未分配利潤10000,貸:以前年度損益調整10000,完成了本期,后續(xù)期間的會計處理。
2023 02/06 15:43
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