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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個(gè)月開具出口發(fā)票開成13%稅率的了,這個(gè)月報(bào)增值稅應(yīng)該按免稅申報(bào)還是按錯(cuò)誤的申報(bào)?如果按開錯(cuò)的申報(bào)的話不是就要交稅了嗎?
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速問速答上個(gè)月開具出口發(fā)票開成13%稅率,這個(gè)月報(bào)增值稅,因?yàn)榘l(fā)票稅率開錯(cuò)了,所以不可以按開錯(cuò)的稅率申報(bào),此時(shí)應(yīng)該按免稅申報(bào),如果不按照免稅申報(bào),就會(huì)產(chǎn)生交稅的義務(wù);同時(shí)還要注意發(fā)票的準(zhǔn)確性,避免稅負(fù)過高的情況發(fā)生,減輕企業(yè)的稅負(fù)負(fù)擔(dān)。拓展知識(shí):每個(gè)企業(yè)每年必須申報(bào)一次增值稅,年度申報(bào)最佳時(shí)間是每年度最后2個(gè)月,或者根據(jù)企業(yè)實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)狀況,確定每年度最有利的時(shí)間申報(bào),通過有效的經(jīng)營方式,有效預(yù)算稅金,避免不必要的稅收增加。
2023 02/07 16:53
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