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購買的固定資產(chǎn),錢已經(jīng)付了,票沒有到,怎么做賬,需要暫估嗎?

84785021| 提問時間:2023 02/08 15:48
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
是的沒錯, 是這樣的暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:應(yīng)付賬款
2023 02/08 15:52
84785021
2023 02/08 15:54
買的是固定資產(chǎn),不是原材料
易 老師
2023 02/08 15:56
借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款,次月借:管理制造費用等,貸:累計折舊
84785021
2023 02/08 15:57
我的意思是說買的固定資產(chǎn),錢已經(jīng)付了,沒有發(fā)票,怎么做賬,老師
84785021
2023 02/08 15:57
發(fā)票還沒有到
易 老師
2023 02/08 15:58
借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款應(yīng)付賬款等,次月借:管理制造費用等,貸:累計折舊 發(fā)票回來做調(diào)整,紅沖后重做正確的并調(diào)整后續(xù)折舊額
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