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實(shí)務(wù)
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你好 賣出去使用過的固定資產(chǎn)1000元 原值5千,已折舊2000元, 分錄 借,固定資產(chǎn)清理3000 借,累計折舊2000 貸,固定資產(chǎn)5000 借,銀行存款1000 借,營業(yè)外支出2009.9 貸,固定資產(chǎn)清理3000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 9.9 分錄對嗎? 分錄對嗎
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2023 03/13 14:46
84784955
2023 03/13 16:38
老師
為什么沒有營業(yè)外收入1000元?。?那怎么報增值稅啊!9.9元
文文老師
2023 03/13 19:17
低價賣的,是營業(yè)外支出
84784955
2023 03/13 21:59
開發(fā)票是1000元含稅價,怎么交9 .9元,增值稅?。?/div>
文文老師
2023 03/14 09:55
開發(fā)票是1000元含稅價/1.01*1%
84784955
2023 03/14 12:19
開普票
這個要交增值稅嗎?
84784955
2023 03/14 12:20
應(yīng)該在那一欄,申報增值稅呀?
文文老師
2023 03/14 13:22
開普票,也要確認(rèn)增值稅 。
84784955
2023 03/14 14:05
在那一欄申報?
文文老師
2023 03/14 14:12
若季度收入沒超過30萬,可填在免稅銷售欄
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