老師,一固定資產(chǎn)原值為5000元,累計(jì)折舊2500元的時(shí)候售賣(mài)得到的金額為1000元。但當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理出錯(cuò)了,當(dāng)成累計(jì)折舊是3000元算了。請(qǐng)問(wèn)多做的累計(jì)折舊我們?cè)趺凑{(diào)整?當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理是這樣 借 銀行存款 1000 貸 固定資產(chǎn)清理 917 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 83,借 固定資產(chǎn)清理 2000 累計(jì)折舊 3000 貸 固定資產(chǎn) 5000,借 營(yíng)業(yè)外支出 1083 貸 固定資產(chǎn)清理 1083.現(xiàn)在多折舊的500元怎么調(diào)整呢
當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答需要沖銷錯(cuò)誤的分錄,并做正確的調(diào)整。先沖原錯(cuò)誤分錄,再補(bǔ)正確分錄。沖銷:借:累計(jì)折舊 -500,貸:固定資產(chǎn)清理 500。然后補(bǔ)正確分錄:借:固定資產(chǎn)清理 500,貸:累計(jì)折舊 500。這樣累計(jì)折舊就調(diào)整回來(lái)了。
2024 10/22 10:24
84785044
2024 10/22 10:35
忘了說(shuō)了,老師,這是去年的賬,去年的不能直接這么調(diào)吧?
小智老師
2024 10/22 10:37
抱歉,該問(wèn)題暫時(shí)不太清楚,可以重新提問(wèn)。
閱讀 80
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
相關(guān)問(wèn)答
查看更多- 老師我還有一個(gè)問(wèn)題就是固定資產(chǎn)清理時(shí)累計(jì)折舊,賬務(wù)如何處理。是不是(借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn))最后累計(jì)折舊怎么結(jié)轉(zhuǎn) 590
- 固定資產(chǎn)凈值是0了,現(xiàn)在要把固定資產(chǎn)賣(mài)掉,也要通過(guò)固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目做嗎?借:固定資產(chǎn)清理0 累計(jì)折舊5000 貸:固定資產(chǎn)5000 借:銀行存款1000 貸:營(yíng)業(yè)外收入1000嗎? 2347
- 做了固定資產(chǎn)清理導(dǎo)致本年折舊大于累計(jì)折舊,無(wú)法通過(guò),把清理的折舊加在累計(jì)折舊,那我的原值要調(diào)整嗎? 725
- 你好 賣(mài)出去使用過(guò)的固定資產(chǎn)1000元 原值5千,已折舊2000元, 分錄 借,固定資產(chǎn)清理3000 借,累計(jì)折舊2000 貸,固定資產(chǎn)5000 借,銀行存款1000 借,營(yíng)業(yè)外支出2009.9 貸,固定資產(chǎn)清理3000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 9.9 分錄對(duì)嗎? 分錄對(duì)嗎 120
- 固定資產(chǎn)已折舊完,殘值我是這樣處理的不知是否準(zhǔn)確:借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊貸:固定資產(chǎn)借:營(yíng)業(yè)外收入貸:固定資產(chǎn)清理 1281
最新回答
查看更多- 你好 請(qǐng)問(wèn)編制合并利潤(rùn)報(bào)表時(shí),按照要求在同控的情況下,假如A公司B公司為同一集團(tuán)下公司,A公司6月末從B公司購(gòu)買(mǎi)了全資子公司C公司,A公司增加了子公司C公司,需要合并C公司1-12月收入費(fèi)用利潤(rùn),而B(niǎo)公司對(duì)子公司C公司喪失控制,需要合并C公司1-6月收入費(fèi)用利潤(rùn),這樣一來(lái)1-6月的數(shù)據(jù)不是會(huì)重復(fù)計(jì)算嗎? 昨天
- 評(píng)估主體,我這么寫(xiě)是不是不完整。 昨天
- 老師,20/(1-9%)這個(gè)位置為啥不乘以1.2呢 昨天
- 在賣(mài)出使用過(guò)的轎車(chē)時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 1個(gè)月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 1個(gè)月前
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容