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老師,您好 甲公司為增值稅一般納稅人,2×21年6月1日以其擁有的一項(xiàng)非專利技術(shù)與乙公司的一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備交換。交換日,甲公司換出非專利技術(shù)的成本為100萬(wàn)元,累計(jì)攤銷為20萬(wàn)元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備,公允價(jià)值為120萬(wàn)元,該非專利技術(shù)免增值稅;換入備的賬面成本為120萬(wàn)元,累計(jì)折舊40萬(wàn)元,未計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備,公允價(jià)值為100萬(wàn)元,增值稅稅額為13萬(wàn)元,甲公司將其作為固定資產(chǎn)進(jìn)行確認(rèn);甲公司另收到乙公司支付的7萬(wàn)元現(xiàn)金。 借:固定資產(chǎn) 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 13銀行存款7累計(jì)攤銷20 貸:無(wú)形資產(chǎn)100資產(chǎn)處置損益40 這樣對(duì)嗎老師

84784968| 提问时间:2023 03/15 12:26
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2023 03/15 12:28
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