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老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,增值稅是按簡易征收5個(gè)點(diǎn)。就是我填那個(gè)增值稅申報(bào)表,填萬里面有扣除額什么的,主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開票統(tǒng)計(jì)的不含稅銷售額確認(rèn)收入,那我企業(yè)所得稅申報(bào)表上面的累計(jì)全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎,企業(yè)所得稅上的收入是我所有不含稅的收入,可以扣除的差額部分就是派遣人員的社保工資做入成本里面這樣對(duì)嗎

84785034| 提问时间:2023 03/16 09:46
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 你增值稅按扣除后的金額來報(bào)的; 你 企業(yè)所得稅是根據(jù)你做賬的營業(yè)收入 減去營業(yè)成本來體現(xiàn)的 ;分別去寫哈? ?
2023 03/16 09:48
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