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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問去年的已付款的有8月12月,今年一月才收到發(fā)票,當(dāng)時入賬科目是應(yīng)收賬款,一月份的賬目該怎么沖,不需要調(diào)賬吧?
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學(xué)員朋友您好,借:以前年度損益調(diào)整- X 科目,貸:應(yīng)收賬款,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅
2023 03/16 22:31
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/16 22:31
借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
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