問題已解決
老師,我們公司21年購買了一項服務(wù),21年入賬計入費用了,23年退回了一部分,對方開了紅沖發(fā)票,我們應(yīng)該怎么做賬呢
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借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤。
2023 03/21 10:47
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2023 03/21 10:49
金額不大,1萬左右也要用以前年度損益這個科目嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/21 10:52
你好,如果是xiao企業(yè)準(zhǔn)則可以直接做到今年。
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2023 03/21 10:54
直接做相反分錄就可以吧
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/21 10:55
可以的,可以這么做。
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2023 03/21 10:56
對方金額紅沖多了,后來又給開了正數(shù)發(fā)票,這種怎么做賬呀
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/21 10:57
啊,那你再做相反的不就可以了,你之前紅沖了,再做紅沖相反的。
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