問題已解決

老師,根據這個發(fā)票如何做賬?具體分錄

84784947| 提問時間:2023 03/25 14:47
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 一會發(fā)你分錄 寫完的
2023 03/25 14:51
84784947
2023 03/25 14:54
好的,謝謝老師,注意有車船稅幺
玲老師
2023 03/25 15:00
你好? 借管理費用,保險 費? 貸銀行 借稅金及附加? 備注的金額 ,貸應交稅費 借應交,貸銀行?
84784947
2023 03/25 15:08
老師,這是我做的分錄,分為付款和到票2種,應交稅金—應交車船使用稅不平,其他應付款平了,你看應該如何做分錄
84784947
2023 03/25 15:09
我們是先付錢,后到票
玲老師
2023 03/25 15:11
你好?你好 付款? : ?借管理費用,保險 費? 貸銀行 借稅金及附加? 備注的金額 ,貸應交稅費 借應交,貸銀行? 回來發(fā)票把上面的 分錄全紅沖 再做上面分錄? ??
玲老師
2023 03/25 15:11
還是你先做預付賬款了? ?/
84784947
2023 03/25 15:13
我只做了預付款
84784947
2023 03/25 15:14
根據付款做的銀行
84784947
2023 03/25 15:14
現在到票
84784947
2023 03/25 15:14
我這樣做也可以吧?
玲老師
2023 03/25 15:22
原來先記其他應付款了這樣是對
84784947
2023 03/25 15:27
好的,謝謝老師
玲老師
2023 03/25 15:36
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!
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