問(wèn)題已解決

老師,從代理記賬公司接過(guò)來(lái)一家公司2022年賬,現(xiàn)在在建賬套發(fā)現(xiàn)增值稅應(yīng)交增值稅的借方有余額,做一月份的賬怎么調(diào)整這里

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/31 16:46
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!正確的余額應(yīng)該是多少?是忘記結(jié)轉(zhuǎn)了還是錯(cuò)賬引起的?
2023 03/31 16:47
84785008
2023 03/31 16:49
正常是無(wú)余額的,我不知道什么個(gè)情況
84785008
2023 03/31 16:51
是小規(guī)模納稅人
耿老師
2023 03/31 16:55
你好!有預(yù)交稅金嗎?什么行業(yè)?找不到原因轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出
84785008
2023 03/31 17:02
沒(méi)有預(yù)交金額,看憑證是去年3月時(shí)候做錯(cuò)了
84785008
2023 03/31 17:06
憑證是有稅金的時(shí)候做的是借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入后,又做了一筆借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅和貸營(yíng)業(yè)外收入
84785008
2023 03/31 17:07
我要是調(diào)整是不是要沖利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),因?yàn)榭缒炅?/div>
耿老師
2023 03/31 17:10
你好!去年?duì)I業(yè)外收入重復(fù)了?憑證是有稅金的時(shí)候做的是借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入后,又做了一筆借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅和貸營(yíng)業(yè)外收入
84785008
2023 03/31 17:11
是的,就是這做錯(cuò)了,怎么調(diào)整
耿老師
2023 03/31 17:13
你好!通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整出來(lái)
84785008
2023 03/31 17:16
老師,只用做一筆借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就行了吧!第一筆做的銷售收入憑證不需要更正吧
耿老師
2023 03/31 17:21
你好!可以的,但是借以前年度損益調(diào)整余額要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
84785008
2023 03/31 17:22
好的,謝謝老師
耿老師
2023 03/31 17:23
不客氣歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝
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