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酒店行業(yè)采購客房用品,1月份貨到未貨款,2月份支付貨款,3月份收到專票請問怎么做賬?,謝謝

84785019| 提問時間:2023 04/08 19:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 1月份貨到未貨款,借:周轉材料,貸:應付賬款—暫估 2月份支付貨款,借:預付賬款,貸:銀行存款 3月份收到專票 借:應付賬款-暫估 ,??貸:周轉材料 借:周轉材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款
2023 04/08 20:02
84785019
2023 04/08 21:14
謝謝,但是在2月份已經領用了一些
鄒老師
2023 04/08 21:16
你好,2月份已經領用了一些,在2月份再做相應的領用分錄就是了?
84785019
2023 04/08 21:19
那周轉材料領用后不是原來的數字了,怎么沖暫估的數字呢
鄒老師
2023 04/08 21:21
你好,先把之前暫估的金額全部紅沖了,然后根據發(fā)票的金額做購進的分錄就是了?
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