问题已解决

老師我這邊有個問題有點繞不過來,我們公司收購?fù)炼辜庸な砥模?017年我們會計做賬的時候沒開票的是借:原材料 貸:材料采購—暫估入賬 后來付款的時候直接走的借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款 應(yīng)付賬款就有了借方余額。那后期我要是開票了怎么處理這賬呢?應(yīng)付賬款怎么平呢

84784954| 提问时间:2023 04/10 07:33
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
后期收到發(fā)票 借材料采購 貸原材料 借原材料 貸應(yīng)付賬款
2023 04/10 07:35
84784954
2023 04/10 07:35
就是他這么處理也是可以的嘛?
郭老師
2023 04/10 07:35
你好可以 暫估入庫
郭老師
2023 04/10 07:36
但是他有一個弊端 材料采購出現(xiàn)了負數(shù) 借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估 做這個
84784954
2023 04/10 07:55
好的,謝謝老師,那老師我2017年沒有開的收購發(fā)票,這都2023年了還能補開嗎
郭老師
2023 04/10 08:08
可以的,可以補上的。
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