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老師您好!突然發(fā)現(xiàn)去年有一筆帳做錯了,應(yīng)交稅費增值稅銷項稅借貸方向弄反了,導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入增多,應(yīng)收賬款減少,請問今年還能調(diào)賬嗎?該如何調(diào)呢,公司是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準則。
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您好,您把錯誤的分錄發(fā)來,我看一下。
2023 04/12 12:43
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2023 04/12 12:46
能看到嗎
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/12 12:48
把這筆錯誤的分錄紅沖。借應(yīng)收賬款負數(shù)。銷項負數(shù)。未分配利潤負數(shù)。
然后再做一筆正確的分錄。借應(yīng)收賬款。貸未分配利潤,應(yīng)交稅費。
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2023 04/12 13:03
剛剛檢查去年四季度的增值稅申報表是正確的,但是利潤表上的營業(yè)收入金額不對,是不是按你上面的操作調(diào)賬就行?。?/div>
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/12 13:10
嗯,是的,就是按我上面的分錄就行。我是根據(jù)你那個憑證給你調(diào)整的。
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2023 04/12 13:13
謝謝老師!
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2023 04/12 13:21
客氣了,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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21年10月,開發(fā)票做帳務(wù)處理,借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)21年12月收到銀行轉(zhuǎn)賬,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,22年發(fā)現(xiàn),應(yīng)該怎么調(diào)帳?是否紅字做借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅,藍字做借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅?
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老師去年的賬目發(fā)現(xiàn)做錯了 小規(guī)模 今年是不這樣調(diào)借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值 7.53貸庫存現(xiàn)金 7.53
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去年銷售收入的分錄做錯,做成
借:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
貸:應(yīng)收賬款
小企業(yè)會計準則,今年怎么調(diào)整
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