問題已解決

您好,去年應(yīng)記入營業(yè)外支出的滯納金記入應(yīng)交稅費(fèi)了,請(qǐng)問調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做?

84784989| 提問時(shí)間:2023 04/17 20:40
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是可以作為以前年度損益調(diào)整的
2023 04/17 20:41
84784989
2023 04/17 20:50
老師您好,那請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄我應(yīng)該怎么做呢?
小鎖老師
2023 04/17 20:50
您好,借 應(yīng)交稅費(fèi)? 貸 以前年度損益調(diào)整??
84784989
2023 04/17 20:52
就是不用涉及到營業(yè)外支出嘛
小鎖老師
2023 04/17 20:54
對(duì)的,這個(gè)是不涉及的
84784989
2023 04/17 20:58
好的,謝謝老師,那我還想還問一下,調(diào)整后應(yīng)交稅費(fèi)借方會(huì)有期末余額,我是否需要調(diào)平呢
小鎖老師
2023 04/17 21:00
借方余額的話,轉(zhuǎn)到其他流動(dòng)資產(chǎn)
84784989
2023 04/17 21:04
但是老師我這筆業(yè)務(wù)實(shí)際是想要把我少記的營業(yè)外支出給體現(xiàn)出來,不應(yīng)該屬于咱們的資產(chǎn)呀
小鎖老師
2023 04/17 21:06
那你不然就這樣,借 營業(yè)外支出 貸 應(yīng)交稅費(fèi),這樣
84784989
2023 04/17 21:11
就不管以前年度損益了對(duì)嗎
小鎖老師
2023 04/17 21:12
嗯對(duì)是這個(gè)意思的哈
84784989
2023 04/17 21:14
好的,謝謝老師了
小鎖老師
2023 04/17 21:14
沒事的哈,祝您開心的呢
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