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老師如圖所示申報增值稅是按當(dāng)期開票金額,也就是貸方發(fā)生額,銷項42781.62-進項34016.92=8764.7因有退貨直接沖了一千多,銷項余額就是41126.02一34016.92=7109.1,這個該怎么處理?我多交增值稅了?現(xiàn)在銷項跟進項要對沖才發(fā)現(xiàn),銷項用余額還是本期發(fā)生額,如用余額就對不上本期交的稅8764.7

84785003| 提問時間:2023 04/17 21:25
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
您好!多交了稅,可以去大廳做更正申報,多交的稅可以留抵以后來抵減增值稅的
2023 04/17 21:33
84785003
2023 04/17 21:59
請問一下退貨沖減銷項稅的該如何處理?開票系統(tǒng)要開紅字發(fā)票么
丁小丁老師
2023 04/18 09:51
您好!退貨開紅字發(fā)票,借方借記銷項稅額
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