問(wèn)題已解決

老師,我有個(gè)企業(yè)所得稅年度匯繳的案例,如何申報(bào)?

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/20 09:09
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,一般情況下,先根據(jù)上年12月的利潤(rùn)表填寫(xiě)數(shù)據(jù),再填寫(xiě)相關(guān)明細(xì)表,把調(diào)整增加減少,或者彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)上報(bào)上來(lái),就可以了。
2023 04/20 09:43
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