問題已解決
你好,老師計提借方轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方應(yīng)交增值稅,隔月交稅貸方銀行存款,像這種的到年末就有轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額如何 處理呢 年末結(jié)轉(zhuǎn)的很多



借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2023 05/05 11:30

郭老師 

2023 05/05 11:30
把你的銷項和進項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了。
