問題已解決
老師,我2020年11月份的增值稅進項票不該抵扣,但是我已經(jīng)抵扣了,2020年已經(jīng)申報了,現(xiàn)在稅務(wù)局查出來喊補交稅費? 但2021年6月我有留底稅票,稅務(wù)局又喊我做無票收入,我在2021年6月已經(jīng)做了,現(xiàn)在我不想補稅,因為我本來就有留底的,又不多,非得喊我做無票收入,我現(xiàn)在該怎么做才不補稅呢?
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速問速答同學(xué)你好
這個可以跨年補做收入
2023 05/08 17:11
84785027
2023 05/08 20:19
現(xiàn)在是喊補稅,怎么跨年補收入呢
樸老師
2023 05/08 20:25
這個只能補稅哦,沒辦法不補
84785027
2023 05/08 23:05
可不可以把以前錯誤的申報表重新更正,把留抵轉(zhuǎn)為無票收入的那個月也更正過來,少交的稅在留抵的這個月做,會計上賬務(wù)處理在現(xiàn)在這個月做
樸老師
2023 05/09 06:39
這個也可以,但是跨年更正稅局可能會查賬
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