問題已解決
老師,請問期末應付賬款-暫估貸方余額是怎么做分錄處理?這個余額是發(fā)票金額小于暫估金額,沖掉發(fā)票后的一個余額



你好1;? ? 你暫估這個 業(yè)務是什么原因的;? 你暫估分錄紅沖了。按實際業(yè)務? 的金額做賬即可; 這樣就可以 抵減 余額的?
2023 05/09 10:19

84784960 

2023 05/09 13:48
我是2月份暫估,3月份收到發(fā)票,因為暫估和發(fā)票數量是一樣的,但是單價不一樣,就導致暫估金額大于發(fā)票金額,2月份已經結轉成本了,后期沒有這個業(yè)務,如果按照暫估金額紅沖的話,3月底的數量是0,金額是負數

meizi老師 

2023 05/09 13:56
你好;? ? ?那你要紅沖暫估按照實際發(fā)票做一次的 ; 這樣去? 沖你錯誤的單價的?

84784960 

2023 05/09 14:54
意思是我按照發(fā)票沖嗎?我暫估了100噸,單價100元,金額10000,收到發(fā)票是100噸,95元,金額9500,我紅沖了暫估9500元,最終應付暫估的貸方余額還有500,這個怎么處理

meizi老師 

2023 05/09 14:56
你好1; 是的;按照發(fā)票來處理 ; 你發(fā)票是開對的; 你暫估單價錯誤了? ?

84784960 

2023 05/09 14:59
那最后暫估應付的余額掛在賬上怎么處理

meizi老師 

2023 05/09 15:03
你好 ; 你應付賬款? 紅沖了就平衡了。 怎么還有余額?

84784960 

2023 05/09 15:04
2月應付-暫估10000,3月紅沖9500,應付暫估余額還有500掛在賬上

meizi老師 

2023 05/09 15:09
你好;? ? ? ?你沖10000的金額;? 你去沖9500干嘛; 你發(fā)票是 9500嗎??

84784960 

2023 05/09 16:52
上面我的問題說了發(fā)票是9500啊,麻煩您看一下

meizi老師 

2023 05/09 16:53
你好;? ?那你應該是 紅沖10000? ; 在按發(fā)票 9500來做 ; 先全額紅沖哈 ; 你之前多暫估了? ??
