問題已解決
老師好,比如2022年付款出去的5萬(wàn),2022年事情就做好了,但是對(duì)方一直沒有開票給我們 對(duì)方2023年4月,才開票,現(xiàn)在要做匯算清繳了。這個(gè)款想要在2022年匯算清繳抵扣,請(qǐng)問2022年12月的賬務(wù)需要做處理嗎
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你好 ; 你們付款出去是什么業(yè)務(wù)的; 你賬上付款出去的5萬(wàn)做了什么科目的; 才好判斷的??
2023 05/09 15:24
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2023 05/09 15:25
付款出去,做了預(yù)付賬款
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2023 05/09 15:27
你好1;? ? ?那這個(gè)是你的成本費(fèi)用嗎 ?? ? ?如果是成本費(fèi)用; 你只有預(yù)付賬款掛著的; 你這個(gè)要補(bǔ)做分錄的??
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2023 05/09 15:29
是成本,因?yàn)榘l(fā)票2023.4月開的,所以不知道2022.12月的賬務(wù)要怎么處理,才能抵扣2022年的匯算清繳
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/09 15:36
你好;? ?借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款; 這樣走; 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的?
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2023 05/09 15:38
我再今年處理嗎?這樣我申報(bào)2022年報(bào)表的時(shí)候,我的成本少了5萬(wàn)呀,.我人工加進(jìn)去嗎
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/09 15:42
你好1; 是的;23.5月? 里面去處理的??
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