問題已解決
老師,你好,我這邊是小微企業(yè),需要匯算清繳的時候,填寫A105000表里面跨期扣除項目,按照我發(fā)票跨期統(tǒng)計的發(fā)生額嗎?如果有暫估的那種就可以稅前扣除,沒有暫估的,跨期費用不可以稅前扣除嗎?
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同學你好
有發(fā)票就可以稅前扣除
2023 05/09 16:12
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2023 05/09 19:16
都有發(fā)票,可是日期是去年的發(fā)票,怎辦?也調(diào)增嗎
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/09 19:17
在今年做跨年調(diào)整的分錄就可以
匯算清繳調(diào)減
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2023 05/09 19:20
啥意思?比如營業(yè)成本有一筆30萬,是2021年度的。入了2022年的成本了,有暫估成本的可以稅前扣除,沒有暫估的,今年可以稅前扣除嗎?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/09 19:21
你匯算清繳之前來發(fā)票就不用調(diào)增
原分錄負數(shù)紅沖然后根據(jù)發(fā)票做入庫的分錄
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