問題已解決

老師,我們單位在清理應(yīng)收款項(xiàng)時(shí)發(fā)現(xiàn),一處房屋購置款因未取得發(fā)票一直放在應(yīng)收款項(xiàng)核算,該房屋2018年就開始使用了,也一直沒轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。至今房屋購置發(fā)票也還沒有取得,請(qǐng)問如果轉(zhuǎn)銷應(yīng)收款項(xiàng),賬務(wù)上怎么處理?固定資產(chǎn)入賬怎么處理?

84785026| 提問時(shí)間:2023 05/11 14:40
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)收賬款 這樣
2023 05/11 14:42
84785026
2023 05/11 14:44
需要補(bǔ)提折舊嗎?
樸老師
2023 05/11 14:47
同學(xué)你好 這個(gè)需要的
84785026
2023 05/11 14:49
補(bǔ)提折舊是計(jì)入今年費(fèi)用還是要調(diào)整以前年度?
樸老師
2023 05/11 14:55
同學(xué)你好 這個(gè)是做跨年調(diào)整的
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