問(wèn)題已解決
老師你好,去年計(jì)提的所得稅費(fèi)用,今年一月份預(yù)交的去年的所得稅沖減不了去年的所得稅費(fèi)用嗎,所得稅費(fèi)用計(jì)提了8千多,預(yù)交了一千多,匯算清繳時(shí)已繳納的稅款是去年計(jì)提的所得稅費(fèi)用,怎不是預(yù)交的一千多呢,是賬務(wù)處理不對(duì)嗎
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速問(wèn)速答您好,可以沖減以前期間的,
2023 05/12 13:25
84785039
2023 05/12 13:34
說(shuō)明白點(diǎn)老師
小林老師
2023 05/12 13:41
就是以前計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅金額不準(zhǔn)確,那就補(bǔ)計(jì)提即可
84785039
2023 05/12 13:47
計(jì)提的準(zhǔn)確的
小林老師
2023 05/12 13:48
那麻煩您用具體數(shù)字代入
84785039
2023 05/12 13:54
計(jì)提了8千多,預(yù)交了一千多,匯算清繳時(shí)顯示我們預(yù)交了8千多正好是計(jì)提的所得稅費(fèi)用,不對(duì)哇
小林老師
2023 05/12 14:37
計(jì)提了8千多,預(yù)交了一千多,那您補(bǔ)繳剩余的部分即可
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