問題已解決
2022 年度代理記賬把 借:預付賬款 350 記成了借:應(yīng)收帳款 350,并且在 2022 年還做了分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 350 貸:應(yīng)收賬款 350 實際情況是這筆既不是收入也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,2023 年該怎么做分錄調(diào)賬呢?
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您好,那你就需要把之前的收入成本沖銷的了
2023 05/19 17:16
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2023 05/19 17:17
分錄怎么做呢
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/19 17:18
你之前代理記賬的那些分錄,全部反著做一遍
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2023 05/19 17:29
沖完了等于 0,然后再做一筆預付賬款分錄嗎?
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/19 18:01
這樣做的 借應(yīng)收帳款350貸預付賬款350
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/19 18:02
然后借 應(yīng)收帳款350 貸以前年度損益調(diào)整350 借以前年度損益調(diào)整350 貸未分配350
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/19 18:02
因為跨年了,所以用以前年度損益調(diào)整
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/19 18:02
我寫的這個分錄理解不
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