問題已解決
老師,請(qǐng)問因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量問題被對(duì)方企業(yè)罰了20萬,在所得稅申報(bào)的時(shí)候填在營(yíng)業(yè)外支出哪一欄呢
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你好,實(shí)際業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了嗎?就是你銷售給他貨物了,如果是的話,對(duì)方給你開了發(fā)票沒有?
2023 05/20 15:41
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2023 05/20 15:42
沒有發(fā)票,因?yàn)橘|(zhì)量問題被扣款了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/20 15:42
那你可以放到罰末支出里面的匯算性交,需要納稅調(diào)燈。
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2023 05/20 15:49
老師,這種罰款可以稅前扣除嗎,是企業(yè)罰的,怎樣才能不調(diào)增呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/20 15:54
對(duì)方需要給你開發(fā)票才可以抵扣
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