問題已解決
我公司是小規(guī)模納稅人,在第一季度的時(shí)候開了專票,已經(jīng)交了稅,在第二季度時(shí)候把這個(gè)專票沖紅開了負(fù)數(shù)發(fā)票20萬,然后相應(yīng)的開了普票正數(shù)發(fā)票20萬,那在第二季度的銷售額:普票銷售額390000-專票負(fù)數(shù)銷售額200000=190000,這個(gè)季度的銷售額應(yīng)該是享受免征增值稅的吧,不會(huì)因?yàn)槭瞧掌钡匿N售額是39萬超過了就不能享受吧
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您好!實(shí)際銷售額季度不超過30萬開普通發(fā)票可以免增值稅的。
2023 05/24 11:09
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2023 05/24 11:11
那我這種情況是不會(huì)說因?yàn)槠掌蹦抢锍^了30萬就不能享受增值稅免征吧
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韋老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/24 11:27
不會(huì)的,可以免稅的哈
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