問題已解決
我司發(fā)生退貨,我做分錄:借庫存商品,貸主營業(yè)務成本,沒有進行沖紅,只做了相反分錄,導致成本多記,現(xiàn)在跨年度檢查才發(fā)現(xiàn),請問下今年這個如何通過以前年度損益進行調(diào)整
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同學你好,這個調(diào)時,先做,借:庫存商品,負數(shù),貸:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務成本,負數(shù)。再做,借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務成本,負數(shù),貸:庫存商品,負數(shù)。
2023 05/26 23:30
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2023 05/26 23:41
但是這樣不是相沖了嗎?年度損益調(diào)整沒有余額進行未分配利潤
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王雁鳴老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/27 00:23
同學你好,不好意思,還應該再做一個沖紅分錄,借,以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務成本,負數(shù),貸:利潤分配-未分配利潤,負數(shù)。
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