問題已解決

一般納稅人當(dāng)期應(yīng)交增值稅是不是(開專票稅額和+開普票的稅額和+未開票的稅額)(這些為銷項(xiàng))—開票系統(tǒng)所有勾選的進(jìn)項(xiàng)=當(dāng)期應(yīng)交增值稅?還是怎么算的?還是也說的銷項(xiàng)的計(jì)算不對?還是分情況?麻煩幫我詳細(xì)解釋一下

84784986| 提問時(shí)間:2023 06/03 17:03
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
如果你是一般計(jì)稅的,銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-上期留底, 按照這個來交增值稅,無票收入,有票收入都屬于銷項(xiàng)稅額。
2023 06/03 17:04
84784986
2023 06/03 20:14
你說的無票收入,有票收入是賣貨時(shí)發(fā)票上的收入后邊的銷項(xiàng)稅額是吧?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是什么來著老師?
郭老師
2023 06/03 20:19
是的 不允許抵扣的增值稅認(rèn)證了,需要轉(zhuǎn)出
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取