當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人當(dāng)期應(yīng)交增值稅是不是(開專票稅額和+開普票的稅額和+未開票的稅額)(這些為銷項(xiàng))—開票系統(tǒng)所有勾選的進(jìn)項(xiàng)=當(dāng)期應(yīng)交增值稅?還是怎么算的?還是也說的銷項(xiàng)的計(jì)算不對?還是分情況?麻煩幫我詳細(xì)解釋一下



如果你是一般計(jì)稅的,銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-上期留底,
按照這個來交增值稅,無票收入,有票收入都屬于銷項(xiàng)稅額。
2023 06/03 17:04

84784986 

2023 06/03 20:14
你說的無票收入,有票收入是賣貨時(shí)發(fā)票上的收入后邊的銷項(xiàng)稅額是吧?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是什么來著老師?

郭老師 

2023 06/03 20:19
是的
不允許抵扣的增值稅認(rèn)證了,需要轉(zhuǎn)出
