問題已解決
#提問,老師有去年未開票收到預付款49860,今年開票,來款是扣過預扣款之后的款,怎么作賬呢?
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你好,沒開票時只是做預收款了嗎?確認收入沒有?
2023 06/08 10:32
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2023 06/08 10:33
沒有確認收入,只是做收款處理
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2023 06/08 10:36
你好,開票確認收入,借預收賬款,貸主營業(yè)務,收入應交稅費。
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2023 06/08 10:38
我給你說了去年沒有開票只是收到了預收款,今年開票時把預收賬款的那部分錢確認收入一并開票了,現(xiàn)在這個分錄應該整體怎么做
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2023 06/08 10:41
你明白了嗎?
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2023 06/08 10:45
我明白了,我就是按照你這個意思給你寫的分錄,你認為哪里不對嗎?
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2023 06/08 10:45
你認為我的分量哪里不對,你截圖畫上,然后我給你解釋。
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2023 06/08 10:46
預收賬款不多的企業(yè)是不可以通過應收賬款的貸方核算?
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2023 06/08 10:47
我給你說了去年預收了一部分,未開票,今年把預收的這部分開票了,那怎么能借方只寫預收賬款呢?
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/08 10:51
您的意思預收款只是一部分,后面還會再收回來錢,但是沒有收,是這個意思嗎?
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2023 06/08 10:52
你自己理解去吧,真費勁,這么個水平怎么答疑呢、
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2023 06/08 10:56
因為你前面說的是預收賬款,所以開發(fā)票的時候用預收賬款沒有錯誤啊。那你是當時沒有用預收賬款這個科目嗎?你補充一下。只是按照你的提問來回復的。
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/08 10:56
收款時借銀行存款貸預收賬款,
現(xiàn)在開票借預收賬款,貸主營業(yè)務,收入應交稅費,哪里有錯誤?
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2023 06/08 10:58
預收賬款不多的企業(yè)是不可以通過應收賬款的貸方核算?? 可以 但是你的提問沒有說你用了應收賬款? ?我只是按你的提問回復的?
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