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稅收調(diào)查表中,“本年清理以往年度欠交增值稅額”是說的今年交去年已申報(bào),但是沒有繳費(fèi)的增值稅額嗎?

84784964| 提問時(shí)間:2023 06/11 17:34
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2023 06/11 17:41
84784964
2023 06/11 17:51
本年就地已納增值稅額不含代扣代繳的增值稅是指的什么呢?這個(gè)填哪個(gè)數(shù)據(jù)
小菲老師
2023 06/11 17:51
同學(xué),你好 有截圖嗎,給我發(fā)截圖
84784964
2023 06/11 17:54
這個(gè)圖片
小菲老師
2023 06/11 17:57
同學(xué),你好 你是問34行嗎?
84784964
2023 06/11 17:58
是的沒錯(cuò)
小菲老師
2023 06/11 18:01
同學(xué),你好 可以參考 34=35+36
84784964
2023 06/11 18:04
這個(gè)數(shù)字,它是稅收調(diào)查表中自動(dòng)跳出來(lái)的,但是它顯示本年清理以往年度應(yīng)交增值稅額,與本年一納查補(bǔ)的增值稅額之和應(yīng)小于等于本地,就本年就地已納增值稅額。那么這個(gè)數(shù)字,我要不要重新填寫?還是說不管?
小菲老師
2023 06/11 18:05
同學(xué),你好 自動(dòng)跳出的不管
84784964
2023 06/11 18:13
但是顯示紅色提示錯(cuò)誤,也不管對(duì)嗎?
小菲老師
2023 06/11 18:14
同學(xué),你好 你把提示截圖給我,報(bào)表也全部截圖給我
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