問題已解決

2023.5.24收到重慶總部打給分公司購買空調費 借銀行存款10000 貸其他應付款-總部10000 2023.5.24支付給空調商空調費 后續(xù)需加4500換型號 未收到發(fā)票 借預付賬款-空調商10000 貸銀行存款-本公司10000 本月6.12收到總部打給分公司4500元換空調型號的費用 借銀行存款4500 貸其他應付款-總部4500 發(fā)票已經開了,在來的路上,請問這個會計分錄怎么寫合適?

84784971| 提問時間:2023 06/12 23:02
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曉竹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好,收到發(fā)票后,借:固定資產 、應交稅費-進項稅額 貸:預付賬款-空調商
2023 06/12 23:17
84784971
2023 06/12 23:34
收到了預付賬款
84784971
2023 06/12 23:34
收到了為啥還預付賬款
曉竹老師
2023 06/13 19:36
您好,收到發(fā)票沖預付款,您是問收到發(fā)票的會計分錄嗎?
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