問題已解決
老師,我請(qǐng)教個(gè)問題,我司去年9月份辦理了增值稅留抵退稅90萬,然后23年1月至4月繳納了22年的增值稅50多萬,但是5月份的時(shí)候沒有繳納了,這是什么原因?
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你好,五月份的時(shí)候沒有繳納增值稅嗎?
2023 06/20 11:19
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2023 06/20 11:19
銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅稅額是多少?
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2023 06/20 11:23
交了增值稅,但是至少23年的,這次沒有22年的。銷項(xiàng)66.38萬,進(jìn)項(xiàng)53.74萬
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2023 06/20 11:32
截圖你的申報(bào)表看一下的。
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2023 06/20 11:32
是你留底退稅了之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了嗎?
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2023 06/20 11:34
當(dāng)時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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2023 06/20 11:42
24行就是你需要繳納的增值稅。
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2023 06/20 11:42
看一下你五月份的申報(bào)表,這個(gè)是五月份的嗎?
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2023 06/20 12:06
這個(gè)就是五月份
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2023 06/20 12:09
24行的那個(gè)金額就是你需要繳納的增值稅,你看一下你34行沒有繳納嗎。
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2023 06/20 13:44
有,金額一致
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2023 06/20 13:46
你好,那這個(gè)月需要交稅的,你怎么說不交稅?
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2023 06/20 13:46
34行,這個(gè)就是你需要繳納的增值稅呀。
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2023 06/20 13:46
你說的這個(gè)是不是附加稅沒有交?
附加稅是根據(jù)繳納的增值稅減去增值稅增量留底退稅的金額作為這個(gè)計(jì)稅依據(jù)來交附加稅的,如果是小于等于零,不需要交。
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2023 06/20 13:46
但是6月實(shí)繳的時(shí)候回單沒有其他多的,以往月份都有上年度的
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2023 06/20 13:52
你打印一下你的完稅證明看一下。
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2023 06/20 13:54
這是4月的,您看下,多的那個(gè)增值稅是去年的
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2023 06/20 13:57
對(duì)呀,五月份申報(bào)的不就是四月份所屬期就是四月份有問題嗎。
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2023 06/20 13:57
本月申報(bào)的是上一個(gè)月的,
你這個(gè)月申報(bào)的應(yīng)該是所屬期5月的。
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2023 06/20 13:58
您仔細(xì)看下,付款憑證有一項(xiàng)增值稅所屬期是20220601-20220630的
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2023 06/20 13:59
我現(xiàn)在給您的截圖是4月所屬期,在5月付款的,4月扣繳金額一致,但是多了個(gè)去年6月份的
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2023 06/20 14:00
那你截圖所屬期五月份的增值稅申報(bào)表。
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2023 06/20 14:01
是申報(bào)日期是六月份的。
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2023 06/20 14:07
我后來給您截圖的是所屬期4月份的,您看后面那個(gè)付款截圖咯
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2023 06/20 14:15
你好,四月份的這個(gè)沒有問題
五月份的你不是說這個(gè)月沒有嗎?這個(gè)月沒有你截圖這個(gè)月的所屬期的呀
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2023 06/20 14:17
對(duì),5月份的這個(gè)月沒有,所以就是覺得奇怪,等下,但是前面的有,是怎么核算的?
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2023 06/20 14:18
你截圖六月份的申報(bào)表,看一下的就是所屬期5月1號(hào)到五月底的,你的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額分別是多少。
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2023 06/20 14:18
你光說你沒有交增值稅,沒法給你判斷。
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