问题已解决
老師,我們是商貿(mào)類外貿(mào)出口企業(yè),5月份出口一批貨物收到美金7992,當天就結(jié)匯了,我入賬,借,銀行存款-外幣 貸,應收帳款-外商 ,按照當月首個工作日得匯率結(jié)算,然后結(jié)匯時,借,銀行存款-人民幣 貸,銀行存款-外幣,中間差額計入財務費用-匯兌損益,是這樣操作嗎



對的,是的,是這么做的。
2023 06/21 20:38

84785031 

2023 06/21 20:40
然后發(fā)票我是六月份開具的,開具時按照六月份的首個工作日得匯率折算,借,應收賬款,貸,主營業(yè)務收入,但是六月和五月匯率不同,這個差額怎么辦呢

郭老師 

2023 06/21 20:43
這差異也是掛著財務費用

84785031 

2023 06/21 20:43
好的,謝謝您

郭老師 

2023 06/21 20:44
不用客氣,工作愉快。
