問題已解決

前提是銷項>進項,月末進項稅額/銷項稅額/進項稅額轉出,月末需要分別結轉嗎?這個分錄需要做嗎?借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-轉出未交增值稅 還是只需要做這個分錄:借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅

84784956| 提問時間:2023 06/30 11:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
來來老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 關于印發(fā)《增值稅會計處理規(guī)定》的通知 財會[2016]22號 對于當月應交未交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目,貸記“應交稅費——未交增值稅”科目
2023 06/30 11:19
84784956
2023 06/30 11:22
老師,那應交稅費-應交增值稅-銷項稅額這個科目每個月都會有余額,不需要結轉是不是
來來老師
2023 06/30 11:36
年末時候會一起轉的 比如年底看進項余額借方70 銷項貸方80 轉出未交增值稅借方10 那就是 借:應交稅費-應交增值稅-銷項80 貸:應交稅費-應交增值稅-進項70 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅10
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~