老師,公司服務(wù)業(yè),每月收入是延遲2-3月不定甲方才做結(jié)算確認(rèn),4月份之前都是按和甲方確認(rèn)后開(kāi)票才付款才確認(rèn)收入的,但是5月稅局說(shuō)要按權(quán)責(zé)發(fā)生制申報(bào)收入(之前每次和甲方結(jié)算金額較大,感覺(jué)稅務(wù)意思就是讓我們先繳稅),所以我將2-5月為確認(rèn)應(yīng)收賬款做了暫估入賬:借 應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額;請(qǐng)問(wèn)那我6月開(kāi)票了,首先要沖減暫估入賬再按開(kāi)票金額確認(rèn)收入對(duì)吧?那5月暫估的銷項(xiàng)增值稅怎么辦呀,也做相反分錄后再重新入賬嗎
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答你好1;? 你們是做什么業(yè)務(wù)的;? 是一次性會(huì)開(kāi)票出去嗎? ?
2023 06/30 17:44
84785030
2023 06/30 17:55
接受甲方委托,做債務(wù)訴前調(diào)解;不會(huì)一次性開(kāi)完,5月做的是2-5月應(yīng)收賬款240萬(wàn)暫估,因?yàn)閭€(gè)甲方結(jié)算確認(rèn)時(shí)間長(zhǎng)所以6月確認(rèn)并開(kāi)票的是2月的收入80萬(wàn),剩余3-5月收入估計(jì)要7-8月才能開(kāi)完
meizi老師
2023 06/30 18:01
你好; 那你做沒(méi)有開(kāi)票之前要報(bào)無(wú)票收入; 開(kāi)票后 在紅沖無(wú)票收入處理的; 分期來(lái)做收入?
84785030
2023 06/30 18:05
納稅申報(bào)表做了未開(kāi)票收入,憑證做的是暫估;老師,那紅沖是: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸 應(yīng)收賬款?增值稅也一起紅沖再重新做開(kāi)票收入嗎?
meizi老師
2023 06/30 18:08
你好1; 是的; 到時(shí)紅沖在? 做開(kāi)票收入;對(duì)的; 思路對(duì)的??
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- 1,2月我暫估了收入2萬(wàn)元,我做分錄 摘要暫估收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 丶 3月份確認(rèn)1.2月份收入開(kāi)具發(fā)票2.5萬(wàn),那我能不能就增加的0.5萬(wàn)補(bǔ)確認(rèn)收入? 摘要:確認(rèn)收入并開(kāi)票發(fā)票,補(bǔ)確認(rèn)收入:借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 187
- 老師,我們公司開(kāi)票給甲方的話,然后就按照開(kāi)票的稅金確認(rèn),借:應(yīng)收賬款-應(yīng)收形象進(jìn)度款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額?這是沒(méi)確認(rèn)結(jié)算嗎? 250
- 暫估時(shí):借:應(yīng)收賬款-暫估收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 次月開(kāi)出發(fā)票時(shí):借:應(yīng)收賬款——XX單位 貸:應(yīng)收賬款—暫估收入,暫估申報(bào)時(shí):銷項(xiàng)稅金填在未開(kāi)票收入里。次月開(kāi)出發(fā)票時(shí)這個(gè)銷項(xiàng)稅金怎么辦呢? 765
- 上月有筆開(kāi)票,未入賬確認(rèn)應(yīng)收賬款和收入和確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)在本月可以再做嗎 1549
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