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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問按權(quán)責(zé)發(fā)生權(quán)原則做賬,6月支付的物品款,在6月收到物品時(shí)就先記入賬了,但發(fā)票7月才開出的,那是把7月開出的發(fā)票放回6月的憑證上嗎?那7月抵扣時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)的分錄怎么做呢?還是在7月時(shí)收到發(fā)票時(shí)要沖紅6月的憑證再按正確的入賬呢?
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同學(xué)你好,6月支付并收到物品先入賬,并對(duì)應(yīng)付賬款做暫估,7月收到發(fā)票,把暫估沖回,按照發(fā)票金額入賬
2023 07/07 16:01
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84785008 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 07/07 16:30
分錄是這樣嗎:6月支付貸款時(shí)
借:應(yīng)付賬款(含稅)1.13萬
貸:銀行存款(含稅)1.13萬
6月收到貨物時(shí)
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) (不含稅)1萬
貸:應(yīng)付賬款-暫估(不含稅) 1萬
但是6月已經(jīng)支付了,還是要先做暫估嗎?
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小毛老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/07 16:34
分錄對(duì)的,金額確定可以直接做到應(yīng)付里
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2023 07/07 16:47
6月支付貸款時(shí)
借:應(yīng)付賬款(含稅)1.13萬
貸:銀行存款(含稅)1.13萬
6月收到貨物時(shí)
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) (不含稅)1萬
貸:應(yīng)付賬款(不含稅) 1萬
那7月收到發(fā)票時(shí)的分錄是這樣嗎?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 0.13萬
貸:應(yīng)付賬款 0.13萬
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小毛老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/07 16:49
同學(xué)你好,分錄正確
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