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老師其他應(yīng)付款借方余額代表別人欠我們錢,其他應(yīng)付款出現(xiàn)在借方就相當(dāng)于我們的其他應(yīng)收款了,對(duì)嗎老師

84785017| 提問時(shí)間:2023 07/11 13:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的,是的,是這么做的。
2023 07/11 13:33
84785017
2023 07/11 14:43
好的,老師,我們給股東分配利潤(rùn),但是股東不要錢,他說把給他分的錢轉(zhuǎn)為他的實(shí)收資本,我怎么寫分錄
84785017
2023 07/11 14:43
還可以吧給股東分紅的錢轉(zhuǎn)為實(shí)收資本嗎
郭老師
2023 07/11 14:45
借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)貸應(yīng)利潤(rùn), 借應(yīng)付利潤(rùn)貸實(shí)收資本應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅。 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)。
84785017
2023 07/11 14:55
老師你看我寫的對(duì)嗎,我先給本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面
郭老師
2023 07/11 14:59
你好,沒有算個(gè)稅的,你們單位是有限公司,他是個(gè)人股東嗎?如果是的話,20%的個(gè)稅。
郭老師
2023 07/11 14:59
就要去自然人電子稅務(wù)局股息紅利里面給他申報(bào)。
84785017
2023 07/11 15:03
我們不是有限公司,應(yīng)該用應(yīng)付利潤(rùn)這個(gè)科目,而不是應(yīng)付股利,對(duì)吧
郭老師
2023 07/11 15:05
你好,不是股份有限公司用應(yīng)付利潤(rùn)。
84785017
2023 07/11 15:06
好的老師
郭老師
2023 07/11 15:09
不用客氣,工作愉快。
84785017
2023 07/12 06:55
老師您看我這的對(duì)嗎
郭老師
2023 07/12 07:14
你好是的 是的 是的
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